Declaraciones de IVA en Estonia: Cómo presentar las declaraciones de IVA
El IVA es siempre uno de los procesos más complicados para las empresas. En primer lugar, las empresas se esfuerzan por averiguar si necesitan un número de IVA y, a continuación, deben cumplir una normativa bastante estricta. Por ejemplo, presentar mensualmente una declaración del impuesto sobre el valor añadido. En este artículo, trataremos todo lo relacionado con la declaración del impuesto sobre el valor añadido.
Declaración del IVA - ¿Qué es una declaración del IVA?
Ya hemostratado los conceptos básicos del IVA en nuestro artículo anterior, así que no volveremos a repasar qué es el IVA. Así pues, toda empresa con un número de IVA está obligada a declarar y pagar el IVA a las autoridades fiscales antes del día 20 del mes siguiente.
En una declaración de IVA, el sujeto pasivo (empresa) facilita a las autoridades fiscales del país de la UE en el que está registrado información sobre:
sus operaciones imponibles (gravadas/exentas);
el IVA que ha cobrado a sus clientes (IVA repercutido) y que le han cobrado sus proveedores (IVA soportado);
el importe del IVA a pagar (o a devolver).
Básicamente, la declaración del IVA calcula cuánto IVA debe pagar o se le debe reembolsar a una empresa.
Quién debe declarar el IVA en Estonia
Básicamente, todas las empresas estonias con número de IVA están obligadas a presentar una declaración de IVA. Descargue aquí el formulario KMD y su anexo.
Las declaraciones de IVA pueden presentarse utilizando el entorno en línea e-Tax/e-Customs: Las declaraciones de IVA en el formulario KMD y un anexo KMD INF que enumera todas las facturas de ventas y compras con contrapartes nacionales que superen los 1.000 euros en un mes deben declararse en el formulario KMD INF. Las prestaciones de servicios a clientes registrados a efectos del IVA de otros Estados miembros de la UE también deben declararse en la lista mensual de ventas de la CE que debe presentarse antes del día 20 del mes siguiente.
Así pues, para presentar la declaración del IVA, la empresa debe recopilar las facturas de entrada y salida, ya que sirven de base para la propia declaración y deben figurar en el anexo. Aparte de eso, las empresas están obligadas a almacenar electrónicamente todas las facturas durante los 7 años siguientes.
Asegúrese de que toda la información presentada en el formulario KMD INF se refleja en sus facturas.
Sanciones por declaración incorrecta del IVA
La presentación correcta de las declaraciones del IVA es muy importante, ya que las sanciones por incumplimiento son bastante severas. El incumplimiento o el retraso en la presentación/pago de la declaración del IVA dará lugar a una sanción máxima de 2.000 euros.
La presentación de una declaración del IVA incorrecta dará lugar a una sanción máxima de 3.200 euros. Las inexactitudes deliberadas costarán a su empresa un máximo de 32.000 euros. Además, se cobran intereses de demora sobre el IVA adeudado del 0,06% diario.
Cómo le ayuda Enty con la devolución del IVA
Para alguien que no esté familiarizado con la normativa contable o fiscal, puede ser todo un reto presentar correctamente las declaraciones del IVA sin cometer errores que luego puedan acarrear multas.
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