Deklaracje VAT w Estonii: Jak złożyć deklarację VAT?
VAT jest zawsze jednym z najbardziej skomplikowanych procesów dla firm. Po pierwsze, firmy mają trudności z ustaleniem, czy potrzebują numeru VAT, a następnie muszą przestrzegać dość surowych przepisów. Przykładem może być comiesięczne składanie deklaracji podatku od wartości dodanej. W tym artykule omówimy wszystkie kwestie związane z deklaracją podatku od wartości dodanej.
Deklaracja VAT - Czym jest deklaracja VAT?
Omówiliśmy jużpodstawy podatku VAT w naszym poprzednim artykule, więc nie będziemy ponownie omawiać, czym jest podatek VAT. Każda firma posiadająca numer VAT jest zobowiązana do zadeklarowania i zapłacenia podatku VAT organowi podatkowemu do 20 dnia następnego miesiąca.
W deklaracji VAT (lub "oświadczeniu") podatnik (firma) przekazuje organom podatkowym w kraju UE, w którym jest zarejestrowany, informacje na temat
transakcjach podlegających opodatkowaniu (opodatkowanych/zwolnionych)
podatku VAT, którym obciążył swoich klientów (podatek należny) i którym został obciążony przez swoich dostawców (podatek naliczony);
kwoty podatku VAT do zapłaty (lub zwrotu).
Zasadniczo deklaracja VAT oblicza, ile podatku VAT firma powinna zapłacić lub otrzymać zwrot.
Kto musi składać deklaracje VAT w Estonii?
Zasadniczo wszystkie estońskie spółki posiadające numer VAT są zobowiązane do składania deklaracji VAT. Formularz KMD wraz z załącznikiem można pobrać tutaj.
Deklaracje podatkowe VAT można składać za pomocą środowiska internetowego e-Tax/e-Customs: Deklaracje VAT na formularzu KMD wraz z załącznikiem KMD INF zawierającym wykaz wszystkich faktur sprzedaży i zakupu z kontrahentami krajowymi przekraczających 1 000 EUR w ciągu jednego miesiąca muszą być zgłoszone na formularzu KMD INF. Świadczenie usług na rzecz zarejestrowanych jako podatnicy VAT klientów z innych państw członkowskich UE musi być również zadeklarowane w miesięcznym wykazie sprzedaży WE, który należy złożyć do 20 dnia następnego miesiąca.
Tak więc, aby złożyć deklarację VAT, firma musi gromadzić faktury przychodzące i wychodzące, ponieważ służą one jako podstawa samej deklaracji i muszą być wymienione w załączniku. Poza tym firmy są zobowiązane do przechowywania wszystkich faktur w formie elektronicznej przez kolejne 7 lat.
Upewnij się, że wszystkie informacje przedstawione w formularzu KMD INF znajdują odzwierciedlenie w fakturach.
Kary za nieprawidłową deklarację VAT
Prawidłowe składanie deklaracji VAT jest bardzo ważne, ponieważ kary za nieprzestrzeganie przepisów są dość surowe. Niezłożenie lub opóźnienie w złożeniu deklaracji VAT / płatności spowoduje maksymalną karę w wysokości 2 000 EUR.
Złożenie nieprawidłowej deklaracji VAT spowoduje nałożenie kary w maksymalnej wysokości 3200 euro. Umyślne niedokładności będą kosztować firmę maksymalnie 32 000 euro. Oprócz tego naliczane są odsetki za zwłokę w zapłacie należnego podatku VAT w wysokości 0,06% dziennie.
Jak Enty pomaga w zwrocie podatku VAT
Dla kogoś niezaznajomionego z księgowością lub przepisami podatkowymi, prawidłowe złożenie deklaracji VAT może być sporym wyzwaniem bez błędów, które później mogą skutkować karami.
Z Enty nie musisz się o to martwić. Wszystko, co musisz zrobić, to co miesiąc przesyłać wszystkie faktury do naszego systemu, a nasz księgowy utworzy i złoży raport do władz. To bardzo proste. Wszystkie Twoje działania ograniczają się do prawidłowego przechowywania faktur i przesyłania plików do naszego systemu na czas. Dzięki naszej nowej funkcji Open Banking nie musisz również dbać o wyciąg bankowy - zostanie on utworzony automatycznie i przetworzony przez Twojego księgowego.
Oprócz automatyzacji księgowości i raportowania podatkowego dla Twojej firmy, w pakiecie oferujemy również 1-godzinną konsultację z księgowym na okres, dzięki czemu będziesz mógł upewnić się, że wszystko jest poprawne i skierować wszystkie pytania do profesjonalisty.
A jeśli nie masz jeszcze numeru VAT, Enty pomoże Ci go uzyskać. Zapomnij o zatrudnianiu prawników lub robieniu rzeczy ręcznie, Enty pomoże Ci zaoszczędzić czas i pieniądze oraz skupić się wyłącznie na swojej działalności. Uzyskaj VAT, EORI lub złóż wniosek o OSS. Wystarczy zakupić jedną z subskrypcji Enty, zostawić wniosek i gotowe. A to tylko wierzchołek góry lodowej, dołącz do Enty już dziś, aby wprowadzić swoją firmę w nową erę.